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Casilla de correo para recibir facturas

Reenvía (o pide a tus proveedores que envíen) las facturas electrónicas a esta casilla. El copiloto la revisa cuando presionas "Revisar correos ahora" -- por ahora no hay revisión automática.

La contraseña se guarda cifrada -- nunca se vuelve a mostrar por aquí.

Aprobación y contabilización automática

Elige quién debe aprobar una factura recibida antes de contabilizarla, y a partir de qué monto se pide esa aprobación (por debajo del monto se contabiliza directo). Toda factura se contabiliza SIEMPRE como borrador en el ERP -- nunca se confirma sola.

Cargando equipo...

Sin ningún aprobador seleccionado, toda factura se contabiliza directo (sin pedir aprobación), sin importar el monto. El SKU genérico solo se usa cuando el proveedor no tiene ninguna compra contabilizada antes -- si ya tiene, se reutiliza el SKU de su compra más reciente.

Notificaciones por correo

El aprobador de turno, y luego el equipo administrador, reciben un correo cuando una factura entra en aprobación, se aprueba/rechaza, o se contabiliza (o falla al contabilizarse).

La contraseña se guarda cifrada -- nunca se vuelve a mostrar por aquí.