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Reenvía (o pide a tus proveedores que envíen) las facturas electrónicas a esta casilla. El copiloto la revisa cuando presionas "Revisar correos ahora" -- por ahora no hay revisión automática.
Elige quién debe aprobar una factura recibida antes de contabilizarla, y a partir de qué monto se pide esa aprobación (por debajo del monto se contabiliza directo). Toda factura se contabiliza SIEMPRE como borrador en el ERP -- nunca se confirma sola.
El aprobador de turno, y luego el equipo administrador, reciben un correo cuando una factura entra en aprobación, se aprueba/rechaza, o se contabiliza (o falla al contabilizarse).